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克什克腾旗人民检察院2019年度决算公开报告
时间:2020-08-28  作者:  新闻来源:办公室  【字号: | |

克什克腾旗人民检察院

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

人民检察院的主要职能是国家的法律监督机关,代表国家实施法律监督和查办预防职务犯罪。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

二、机构设置

2019年克什克腾旗人民检察院共设5个部:政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、驻乡检察室1个:土城子镇检察室。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年我院预算安排收入1051.39万元,实际收入1084.30万元,增加32.91万元,增加3.13 %;比年初预算增加15.05%,主要为实际支出中包含地方财政收入遗属费。

2019年我院预算安排支出1051.39万元,实际支出1084.30万元,增加32.91万元,增加3.13 %;比年初预算增加15.05%,主要为实际支出中包含地方财政支出遗属费。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,084.28万元,其中:本年收入合计1,084.28万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1,084.28万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少146.26万元,下降11.90%;支出总计减少146.26万元,下降11.90%。主要原因:2019年收入支出较2018年减少是因为我院今年转隶至监察委13人。人员工资减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,084.28万元,其中:财政拨款收入1,031.46万元,占95.10%;其他收入52.82万元,占4.90%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,084.28万元,其中:基本支出812.18万元,占74.90%;项目支出272.10万元,占25.10%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,031.46万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,031.46万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少135.83万元,下降11.60%;支出减少135.83万元,下降11.60%。主要原因:一是2019年收入支出较2018年减少是因为我院今年转隶至监察委13人。人员工资减少。二是精细化管理,压减开支。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,031.46元,其中:基本支出759.36万元,占73.60%;项目支出272.10万元,占26.40%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出759.36万元,其中:人员经费670.96万元,主要包括:基本工资171.89万元,津贴补贴326.72万元,奖金13.00万元,医疗费27.11万元,其他社会保障缴费5.31万元,住房公积金54.40万元,养老保险缴费51.10万元,职业年金缴费6.70万元。其他工资福利支出14.73万元。较上年减少80.58万元,主要原因是:2019年收入支出较2018年减少是因为我院今年转隶至监察委13人。人员工资减少。公用经费88.40万元,主要包括:办公费16.35万元,水费2.50万元,电费3.97万元,取暖费14.68万元,物业管理费8.00万元,差旅费1.99万元,公务接待费0.96万元,工会经费5.66万元,福利费7.07万元,,其他交通费用27.22万元。减少38.09万元,主要原因是:我院压减开支,我院已转隶走部分人员,相应公用经费也减少。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为55.96万元,支出决算为34.91万元,完成预算的62.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为55.00万元,支出决算为33.95万元,完成预算的61.70%;公务接待费预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成预算的100.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求,严格控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我部门本着勤俭节约原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出34.91万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出33.95万元,占97.30%;公务接待费支出0.96万元,占2.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是严格控制三公经费开支。

公务用车购置及运行维护费支出33.95万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出33.95万元,用于执法执勤用车,车均运维费3.09万元,较上年减少3.50万元,主要原因是我部门本着勤俭节约原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出0.96万元。其中:国内公务接待费0.96万元,接待70批次,共接待80人次。主要用于一是上级院来我院办案以及来院调研督导工作;二是外旗县院来我院相互交流工作和协助办案就餐等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是我院2019年没有国外接待费用支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我院对所有项目支出分别设置了预算绩效目标,具体情况:一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务费项目、业务装备经费项目;二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标,并对每个指标进行了细化。无民生项目和重点支出项目。

我院按财政部门有关要求,全面开展项目预算绩效评价工作,设定预算绩效目标合理,具体绩效指标丰富,基本完成2019年制定的绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年我院收到办案业务费182万元、业务装备经费98万元,基本完成年初制定的绩效目标,资金支出排在自治区前列,较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。

办案业务费:2019年受理案件480余件,审结率达到97%,法定审限内结案率>99%,人均办案支出>3.0万元,项目持续发挥作用的时间1年,干警满意度达到95%以上,达到年初目标要求。

业务装备经费:2019年度我院装备采购数量20台,通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。验收合格率预计90%,超过15万元的装备履行政府采购手续。预计比率80%。通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备,成本节约率10%。通过公开招标选取质优价廉设备、装备,支出进度达到100%,较好的完成了年初目标。

 

 

项目支出绩效目标自评表

项目名称

办案业务费

本级部门及代码

政法处

实施单位

克什克腾旗人民检察院

项目属性

延续项目

项目期

 

项目资金(万元)

年度资金总额:

182

中期资金总额:

 

其中:财政拨款

182

其中:财政拨款

 

其他资金

 

其他资金

 

总体目标

年度目标

本年效果

该项专款全部用于办案过程中的差旅费、日常开支、公务用车运行维护费等办案业务支出,以保障审执工作有序开展,确保我院各项工作平稳运行。

该项专款百分之百全部用于我院办案业务相关支出,保障了办案工作有序开展,确保了我院各项工作平稳运行。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成情况

产出指标

数量指标

审结案件数量

480

已完成

受理案件数量

490

已完成

质量指标

结案率

≥97%

已完成

时效指标

法定审限内结案率

≥98%

已完成

成本指标

人均直接办案支出

≥3万元

已完成

效益指标

经济效益指标

全年审结案件标的额

20万元

已完成

社会效益指标

受理案件的社会效益

≥90%

已完成

环境效益指标

办案过程中对环境的影响

10%

已完成

可持续性指标

项目持续发挥作用的时间

1

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

干警对办案经费保障的满意程度

尽可能地保障干警办案经费,争取满意度达≥95%

已完成

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标自评表

项目名称

业务装备经费

本级部门及代码

政法处

实施单位

克什克腾旗人民检察院

项目属性

延续项目

项目期

 

项目资金(万元)

年度资金总额:

98

中期资金总额:

 

其中:财政拨款

98

其中:财政拨款

 

其他资金

 

其他资金

 

总体目标

年度目标

本年效果

按照采购预算,根据上级院的要求,按年度更新办公设备,严格控制采购成本

按照采购预算,根据上级院的要求,按年度更新办公设备,严格控制采购成本

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成情况

产出指标

 

数量指标

业务装备采购数量

20

已完成

装备履行政府采购比率

超过15万元的装备履行政府采购手续。预计比率≥80%

已完成

质量指标

装备验收合格率

通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。合格率预计≥90%

已完成

时效指标

装备按期交货和竣工率

预计按期交货率≥90%

已完成

成本指标

装备采购成本节约率

通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备,成本节约率≥10%.

已完成

效益指标

经济效益指标

执行案件实际执行到位

≥90%

已完成

社会效益指标

受理案件的社会效益

≥90%

已完成

环境效益指标

办案装备环境指标

提高司法公信力

 

可持续性指标

业务装备可持续性

采用先进耐用设备持续提供服务

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

≥95%

已完成

 

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出88.40万元,比2018年减少38.09万元,降低30.10%。主要原因是:我院压减开支,我院已转隶走部分人员,相应公用经费也减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计120.00万元,其中:政府采购货物支出120.00万元,比2018年增加67.00万元,增长126.40%,主要原因是:因办案需要,我院新建公益诉讼远程指挥系统;政府采购工程支出0.00万元。政府采购服务支出0.00万元授予中小企业合同金额0.00万元。;政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元,授予中小企业合同金额0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车11辆,主要用于:办案用车;特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备10台(套),主要是文印安全管理系统等。比2018年增加0.00台(套),主要原因是19年我院没有购入50万元以上的通用设备。单位价值100万元以上专用设备10台(套),主要是主要检察院新建正义网及内网改造等。比2018年增加0.00台(套),主要原因是19年我院没有购入100万元以上的专用设备。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吕鸿梅    联系电话:0476-5232626

 

 
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