为提高我院财务运转规范性以及贯彻落实最高检和自治区检察院关于加强内部审计的工作部署要求,2023年度我院聘请第三方会计师事务所对上一年度财务收支情况进行审计,此次审计以单位三公经费支出、工会收支、年度部门预决算执行、中央八项规定落实、津补贴发放、政府采购和固定资产管理等方面为主要审计内容,评价这些方面经济活动的真实性、合法性。
在审计过程中,我院以单位各类财务凭证、账本、报表、预决算的编制、管理制度等资料作为审计的主要参考和判断的重要依据;通过对这些资料的查阅,及时发现了单位财务信息的薄弱环节。在对审计情况进行分析的基础上,及时制定了相应的措施,使财务操作更加规范,清除了风险隐患。
下一步克什克腾旗人民检察院将进一步加强内部审计监督,充分发挥内部审计的“经济体检”作用,促进廉政风险防控建设,切实提高检务保障工作水平,推动本单位财务管理更加规范化、科学化。