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克旗检察院2025年预算公开
时间:2025-02-06  作者:  新闻来源:  【字号: | |






内蒙古自治区克什克腾旗人民检察院

2025年部门预算公开报告






〇二五年二月六日








目 录


第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况


一、主要职能

(一)部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关。

(二)部门主要职责

1,对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权。

2,对于直接受理的刑事案件进行侦查。

3,对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

4,对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督。

5,对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

6,对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

7,法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)克什克腾旗人民检察院机构及人员基本情况

克什克腾旗人民检察院独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

克什克腾旗人民检察院内设职能机构,第一检察部,第二检察部,第三检察部,政治部,办公室,法警队。

现我院在职在编人员40人,其中政法专项编37人,事业编3人。

(二)克什克腾旗人民检察院属单位构成情况

从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1,具体包括:克什克腾旗人民检察院本级。

单位情况表


序号

单位名称

单位性质

1

克什克腾旗人民检察院

财政拨款的行政单位

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1269.29万元,比2024年预算减少139.84万元,减少9.92%,包含上年结转结余经费29.08万元。减少原因为:本年由于人员退休及调出,在职人员总数减少,人员经费支出减少;上年度支出计划相对合理,结转资金较少,且本年本着节约的原则,在保障办案需求的同时,充分利用办案设备,减少设备重复性购买。

支出预算1269.29万元,比2024年预算减少139.84万元,减少9.92%,包含上年结转结余经费29.08万元。减少原因为:本年由于人员退休及调出,在职人员总数减少,人员经费支出减少;上年度支出计划相对合理,结转资金较少,且本年本着节约的原则,在保障办案需求的同时,充分利用办案设备,减少设备重复性购买。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1269.29万元,其中:一般公共预算拨款收入1240.21万元,占比97.71%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;(项目收入),上年结转 29.08万元,占比3.29%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1269.29万元,其中:基本支出992.21万元,占比78.17%;项目支出277.08万元,占比21.83%;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %

主要用于在编人员工资,日常办公以及办案及装备采购等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1269.29万元,包括:一般公共预算财政拨款1240.21万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转29.08万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全(类)

公共安全支出预算1087.35万元,占全年预算85.67%,比上年预算数减少136.89万元,减少11.18% 。主要用于人员工资和办案办公,其中:

1)检察(款)行政运行(项)。支出预算810.27万元,占全年预算5.92%,与上年相比减少30.66万元,减少3.65% ;变动原因为:本年单位人员退休4人,转出1人,人员较去年相比在减少,经费需求较去年减少。

2)检察(款)一般行政管理事务(项)。支出预算275.88万元,占全年预算21.73%,与上年相比减少105.63万元,减少27.69% ;变动原因为:为满足办案需求更新办案设备,且上年此项支出包含书记员及聘用人员经费。

3)检察(款)其他检察支出(项)。支出预算1.2万元,占全年预算0.09%,与上年相比减少0.6万元,减少33.33% ;变动原因为:上一年新增网络维护费0.6万元。

2.社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类预算数为 83.45万元,占全年预算6.57%,与上年相比减少1.07万元,减少1.27% 其中:

1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。支出预算55.63万元,占总预算4.38%,与上年相比增加2.43万元,增长4.57% ;变动原因为:本年部分在职人员工资调资,养老保险基数调增。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。支出预算27.82万元,占总预算2.19%,与上年相比增加1.22万元,增长4.59% ;变动原因为:本年部分在职人员工资调资,职业年金基数调增。

3.卫生健康支出(类)

卫生健康支出类预算数为 27.19万元,占全年预算2.14%,与上年相比减少1.52万元,减少4.57% 其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出与预算31.74万元,占总预算2.29%,与上年相比增加0.85万元,增加3.23% ;变动原因为:本年部分在职人员工资调资,医疗基数调增。

4.住房保障支出(类)

住房保障支出类预算数为 71.3万元,占全年预算5.62%,与上年相比增加7.47万元,增长12.33% 其中:

1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出预算68.05万元,占总预算4.92%,与上年相比减少2.73万元,减少3.69% ;变动原因为:本年有调入人员,在职人员较上年度减少,公积金经费支出减少。

三、一般公共预算基本支出决算情况说明

克什克腾旗人民检察院部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算992.21万元,其中:

(一)人员经费896.91万元。主要包括:基本工资197.36万元、津贴补贴315.64万元、奖金48.44万元、社会保障缴费110.64万元、其他工资福利支出152.81万元、住房公积金71.3万元。

(二)公用经费95.3万元。主要包括:办公费7.36万元、电费10万元、取暖费14.68万元、物业管理费6万元、差旅费1万元、公务接待费0.96万元、工会经费9万元、福利费12.51万元、其他交通费用33.78万元

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。无政府性基金财政拨款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营财政拨款 0万元,比上年预算数增加 0万元,增长0%。无国有资本经营财政拨款。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算29.96万元,与上年度预算相比无变化。其中:

1、因公出国(境)费用0.00万元,比上年预算数减少0万元,无变化。

2、公务接待费0.96万元,比上年预算数减少0万元,下降 0 %

3、公务用车购置及运行维护费29万元。其中,公务用车购置0万元,与上年度预算相比无变化,;公务用车运行维护费29.00万元,比上年预算减少0万元,无变化。

七、项目支出预算情况说明

克什克腾旗人民检察院部门2025年度预算安排项目2个,其中当年预算项目2个,项目预算金额277.08万元。资金来源包括年初结转结余29.08万元,本年财政拨款248


第三部分 其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年,克什克腾旗人民检察院运行经费财政拨款预算 95.3万元,比上年增加1.53万元,上升1.63%。主要原因是人员工资较上年有所增长,其他交通费用支出增加,且调整女为支出科目,福利费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额277.08万元,其中:政府采购货物预算277.08万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末,共有车辆 12(含超标一辆,已上交政府,转隶监察委3辆,报废2辆车,固定资产系统未核销完), 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2025年,填报绩效目标的预算项目17个,因包含涉密项目,依法不予公开,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的11.76%,公开填报绩效目标的项目支出预算248万元(不含结转资金),占全部项目支出预算19.54%。2025年我单位公开预算绩效目标项目:业务装备经费、办案业务经费。

第四部分 名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式:0476-5232626

联系人: 姚永慧 联系电话:0476-5232626


第六部分 部门预算公开表


详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表


III



 
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